一、岗位要求
1.全日制本科(含)以上学历;
2.审计专业、会计专业、财务管理类专业,具备3年以上工作经验;
3.英语CET4或同等及以上水平;
4.具备中级会计师、中级审计师;
5.具有企业内部合规从业工作经验和高度的职业敏感性;具备良好的公文写作能力;诚实守信;具备良好的沟通协调能力和团队协作能力。
二、岗位职责
1.负责制定合规管理、内控管理等相关制度。
2.负责制定内部控制评价方案,对公司内控制度设计及执行的有效性进行评价,发现内控缺陷并跟进整改工作。
3.负责识别、分析和评估公司管理制度、工作流程和经营管理过程中的风险点,提出改进建议。
4.负责组织实施各项经营管理活动进行合规检查,并出具合规检查报告和管理建议书。
5.负责组织合规管理培训,推广内控和操作风险文化,提高员工的合规意识。
6.负责跟踪研究最新法律法规、监管规定和行业规则的变化情况,提出法律合规建议。
7.完成上级领导交办的其他工作。
三、简历投递
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